Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Прогноз доходов и расходов на 2013-2015 г.г

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

_____________________________________________________

Г.Москва

Г.

Общие сведения о предприятии

Наименование: ______

Организационно-правовая форма предприятия: _____________________

Учредители: ____________________________________________________________________________

Вид деятельности: ____________________________________________

Необходимый стартовый капитал: ______________________________________________________

Миссия компании: ____

Главная цель:_________

____________________________________________

Финансирование проекта:

______________________________________________________________________

Первоначальный размер штата: ________________________________________________________

Срок окупаемости проекта: ____________________________________________________________

Продукция/услуги (общая характеристика)

________________________

План продукции/услуг

На данном этапе разработки проекта предполагается следующие распределение выпуска, приведенное в Таблице 1:

Таблица 1 – Планируемое распределение выпуска

Вид продукта/услуги % от общего объема
       
       
       
       
     

Организационный план реализации проекта

Подготовительный этап

Данный этап предусматривает мероприятия до производственного процесса.

Перечень необходимых шагов изложен в Таблице 3.

 

Таблица 3 Мероприятия подготовительного этапа

№ п/п Название Длитель-ность (в днях) Дата начала Дата окончания
  Учреждение предприятия      
  Получение кредита……      
  Поиск помещения и заключение договора об его аренде      
         
         
         
         
         
         
  Открытие компании:  

 

Организационная структура и персонал компании

Кадровые ресурсы компании

Первоначальная численность сотрудников составляет _____________человек.

 

Таблица 5 Кадровый состав

№ п/п Должность Основные обязанности Количество сотрудников Заработная плата в рублях
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Организационная структура управления и взаимодействия сотрудников

Для данного проекта наиболее приемлемой является ___________________ структура управления.

Базовая схема взаимодействия сотрудников приводится на схеме ниже.

 

Мотивационные элементы кадровой политики

1. Материальные

· ___________________________________________________________

· ___________________________________________________________

2. Нематериальные

· ___________________________________________________________

· ___________________________________________________________

Рынок и маркетинг

Рынок сбыта:

Потенциальными потребителями являются

  • ___________________________________________________________________
  • ___________________________________________________________________
  • ___________________________________________________________________

 

Цели маркетинга:

  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________

 

Продвижение товаров на рынке будет осуществляется с помощью

· ___________________________________________________________________

· ___________________________________________________________________

· ________________________________________________________________

Стимулирование сбыта, как эффективный вид продвижения товаров/услуг включает мероприятия по отношению к клиентам:

· ___________________________________________________________________

· ___________________________________________________________________

· _______________________________________________________________

 

Конкуренция

Конкурентную борьбу планируется осуществлять при помощи следующих механизмов:

· __________________________________________________________

· __________________________________________________________

· __________________________________________________________

 

Производственный план

Помещение

Для реализации данного проекта необходимо помещение общей площадью _________м2. Помещение предполагается взять в _____________________ (на срок _____________).

Арендные платежи в месяц составят:

Арендная ставка * площадь помещения

_____руб*_____м2= ___________________ руб.

Оборудование

Для работы _________________ необходимо следующее оборудование/приспособление (также в пункт должны быть включены оргтехника и мебель):

Таблица 6 - Оборудование

Наименование Цена 1 шт./руб. Кол-во Стоимость в руб.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Итого:  

Ценоообразование

Стоимость (продукции/услуг)________________________________включает в себя:

· ________________________________________________________

· ________________________________________________________

· ________________________________________________________

(расходы на материалы, производство, монтаж, дизайн, разработка плана работ, послепродажное обслуживание и т.д.)

Коммерческая наценка составляет _____% от затрат.

Таблица 2- Обобщенные данные по продукции/услуге

  Вид продукции/услуги         Итоговые расходы, руб. Коммерческая наценка, руб. Сумма к оплате клиентом, руб.
                     
                     
                     
                     
                     

В столбцах необходимо перечислить расходы, формирующие стоимость продукции/услуг

 

Цена на выходе (наиболее востребованная продукция/услуга) =___________________________руб.

Финансовый план

Финансирование проекта

Для финансирования проекта планируется взять кредит в сумме _______________________ руб. сроком на ____________ года под _______ годовых в ___________________________________. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.

Кредитные средства планируется израсходовать на ________________________.

 

Затраты по проекту:

Постоянные затраты

1) затраты на оплату труда

Складываются из основного оклада и отчислений в ФСС и ПФ в размере 30,2%

 

 

Таблица 8 - Расходы по оплате труда

  должность кол-во оклад отчисления в ПФР и ФСС Расходы предприятия на оплату труда  
             
             
             
             
             
             
             
  Итого:          

2) Арендная плата

Арендные ставки составляют _____руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения

____руб*_____м2= ______________ рублей

3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита

Ежемесячные платежи по кредиту составят:

______*(процент):12=_______________руб./мес.

4)Расходы на рекламу

Ежемесячно на _________________ планируется тратить ______________рублей

5)Административные расходы

Предполагаема сумма административных расходов – ____________ руб./мес.

6) __________________________________расходы

7) __________________________________расходы

Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 9.

Таблица 9 – Постоянные затраты

№ п/п Наименование затрат Расход,руб./мес.
     
     
     
     
     
     
  Итого:  

Переменные затраты

Для данного проекта к переменным затратам относятся:

Переменные затраты приведены в Таблице 10.

Вид Стоимость переменных затрат на шт./продукции/услуги
     
     
     
     
     
  1. Налогообложение

Для данного проекта предусматривается упрощенная система налогообложения. По схеме расчета «По доходам за вычетом расходов».

Процентная ставка налога в данном случае составит 15% (если работа не по упрощенной системе, о тогда налог 20%).

Процесс начисления налога будет представлен следующей схемой:

(Выручка - Переменные затраты*объём продукции - Постоянные затраты)*15%

Начисление налоговых вычетов будет производится в таблице 12!!!!!!!!!!

Также предусматривается оплата подоходного налога от заработной платы работников. Ставка налога 13%.

Таблица 11 – Расчет подоходного налога

  должность кол-во оклад подоходный налог Чистая з./п.
           
           
           
           
           
  Итого:     ?  

Прогноз доходов и расходов на 2013-2015 г.г.

Сводные данные о прогнозе доходов и расходов в первые годы деятельности предприятия приведены в следующих таблицах:


Таблица 12 – Прогноз доходов и расходов на 2013-2015 гг.

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2013
Кол-во заказов (реализ.продукции) план!!!                          
Цена продукции/заказа                          
Выручка от реализации                          
Себестоимость:                          
Постоянные затраты (общая сумма), в том числе:                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Переменные затраты (общая сумма), в том числе:                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Валовая прибыль                          
Налоги                          
Чистая прибыль (денежный поток)                           ?  
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
Кол-во заказов (реализ.продукции)план!!!                          
Цена продукции/заказа                          
Выручка от реализации                          
Себестоимость:                          
Постоянные затраты (общая сумма),                          
в том числе:                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Переменные затраты (общая сумма), в том числе:                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Валовая прибыль                          
Налоги                          
Чистая прибыль (денежный поток)                         ?
                           
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
Кол-во заказов (реализ.продукции)план!!!                          
Цена продукции/заказа                          
Выручка от реализации                          
Себестоимость:                          
Постоянные затраты (общая сумма),                          
в том числе:                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Переменные затраты (общая сумма), в том числе:                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Валовая прибыль                          
Налоги                          
Чистая прибыль (денежный поток)                         ?
                           

Динамика роста чистой прибыли в 2013-2015 г. отражена на рисунке 11.

 

Расчет окупаемости проекта (метод дисконтирования)

 

Год      
Денежный поток FV (прибыль)      
NPV-приведенный доход ?
Т - Срок окупаемости ?
PI –индекс рентабельности ?

 

Срок окупаемости проекта составляет: _____________________________

Риски и гарантии

Рисками, способными оказать негативное влияние на реализацию проекта могут быть:

1______________________________________________________________

2______________________________________________________________

3______________________________________________________________

4______________________________________________________________

 

Для снижения вероятности возникновения определенных проблем возможно применение некоторых механизмов (Таблица 14)

 

Таблица 14 – Превентивные меры снижения рисков

Проблемная ситуация Оказываемое влияние Превентивная мера
     
     
     
       

Заключение

В данной работе изложены основные компоненты бизнес-плана _________________________________________________________________

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Группа: Настя, Лена, Яна, Илья | Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-09-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

2214 - | 2157 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.