Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Ход выполнения работы. 1.Установите рабочую дату согласно своему варианту ( путь: сервис – параметры – общие)




 

1.Установите рабочую дату согласно своему варианту (путь: сервис – параметры – общие).

 

2. При покупке ТМЦ на предприятие поступает счет на оплату поставщика (путь: покупки и продажи – счет на оплату поставщика). Необходимо добавить счет новый (кнопка «Создать»). Прежде чем выбирать контрагента, у него необходимо создать новый договор с наименованием "на поставку материалов"

 

3. Из табличной части счета при добавлении строки Вы попадаете в справочник «Номенклатура», где в папке «материалы» создаете новые согласно вашему варианту.

Заполненный счет представлен на рис.1.

 

 

 

Рисунок 1 – Вид окна «Счет на оплату поставщика»

 

 

Рисунок 2 – Вид окна «Номенклатура – материалы»

 

Рисунок 3 – Вид окна «Номенклатура –материалы- ткань шелковая»

4. На основании «Счета на оплату поставщика» ввести документ «Поступление товаров и услуг» (путь: выбрать счет на оплату – ввести на основании – выбрать документ поступление товаров и услуг). Документ заполниться автоматически, установите дату согласно варианту, проверьте правильность заполнения.

 

Рисунок 4 – Вид окна «Поступление товаров и услуг»

 

5. На основании документа «Поступление товаров и услуг» ввести документ «Счет-фактура полученный» (путь:Меню «Попупки» - пункт «Поступление товаров и услуг»- Выделить в журнале доменнт от 05.01.2013- кнопка «создать на основании» - счет-фактура полученный). Вариант заполненного документа представлен на рис.5.

Рис.5. Вид документа «Счет-фактура полученный»

 

6. На основании документа «Поступление товаров и услуг от 05.01.2013г. создаем документ «Поступление дополнительных расходов» для учета и распределения ТЗР. Вид документа представлен на рис.6. Заполнить все реквизиты документа в соответствии с рис.6 и провести.

Рис.6. Рисунок 4 – Вид документа «Поступление доп. расходов»

 

 

7. На основании документа «Поступление доп. расходов» ввести документ «Счет-фактура полученный» (путь:открыть документ «Поступление доп. расходов»- - кнопка «создать на основании» - счет-фактура полученный). Вид счета – фактуры на рис 7.

Рис.7. Вид счета- фактуры от поставщика транспортных услуг.

 

 

8. На основании счета от поставщика «Бета» создать «Платежное поручение» (путь:выбрать счет на оплату поставщика - кнопка «создать на основании» – выбрать документ «платежное поручение»). Документ формируется автоматически, проверьте дату заполнения согласно варианту, включите флажок «оплачено» и на основании счета создайте документ «Списание с расчетного счета»

Рис.8 – Вид документа «Платежное поручение»

 

9. Откройте Документ «Списание с расчетного счета» и убедитесь d факте его проведения.

Рис.9. Документ «Списание с расчетного счета»

 

10. Все операции с поставщиком «Гамма» производятся аналогично предыдущим действиям, описанным п.п. 1-9.

11. В конце месяца необходимо воспользоваться документом «Формирование записей книги продаж» для восстановления НДС (рис.10).

Рис. 10. Вид документа «Формирование записей книги продаж»

 

11. Откройте регистры бухгалтерского учета и проверьте расчеты с контрагентами по последующей оплате и предоплате (путь: отчеты – оборотно –сальдовая ведомость, карточка счета, анализ счета)

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 329 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

2405 - | 2285 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.